宿州人民检察院2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分 宿州市人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 宿州市人民检察院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 宿州市人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宿州市人民检察院2018年度部门决算情况
第一部分 宿州市人民检察院概况
一、部门职责
(一)对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作,接受人民代表大会及其常务委员会的监督。
(二)依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。
(三)对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。
(四)开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
(五)依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。
(六)对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法向人民法院提起抗诉。
(七)受理公民控告、申诉。
(八)对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。
二、机构设置
从决算单位构成看,宿州市人民检察院2018年度部门决算包括:部门本级决算,与预算比较,增加(减少)0户。
纳入宿州市人民检察院2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
宿州市人民检察院本级 |
第二部分 宿州市人民检察院2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
2862.05 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
2469.29 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
121.31 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
121.29 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
65.97 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
100.84 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
2983.36 |
本年支出合计 |
2757.40 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
216.81 |
年末结转和结余 |
442.78 |
|
总计 |
3200.17 |
总计 |
3200.17 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
2,983.36 |
2,862.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.31 |
204 |
公共安全支出 |
2,695.26 |
2,573.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.31 |
20404 |
检察 |
2,695.26 |
2,573.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.31 |
2040401 |
行政运行 |
1,969.61 |
1,964.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.69 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
684.62 |
568.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
116.62 |
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
41.02 |
41.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
121.29 |
121.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
118.91 |
118.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.91 |
118.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.97 |
65.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.97 |
65.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
50.13 |
50.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
2,757.40 |
1,982.08 |
775.32 |
|
|
|
|||
204 |
公共安全支出 |
2,469.29 |
1,693.97 |
775.32 |
|
|
|
|||||
20404 |
检察 |
2,469.29 |
1,693.97 |
775.32 |
|
|
|
|||||
2040401 |
行政运行 |
1,795.40 |
1,693.97 |
101.43 |
|
|
|
|||||
2040402 |
一般行政管理事务 |
632.87 |
0.00 |
632.87 |
|
|
|
|||||
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
41.02 |
0.00 |
41.02 |
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
121.29 |
121.29 |
0.00 |
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
118.91 |
118.91 |
0.00 |
|
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
118.91 |
118.91 |
0.00 |
|
|
|
|||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
|
|
|
|||||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
|
|
|
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
65.97 |
65.97 |
0.00 |
|
|
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.97 |
65.97 |
0.00 |
|
|
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
50.13 |
50.13 |
0.00 |
|
|
|
|||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
|
|
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,862.05 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
2,337.38 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
121.29 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
65.97 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
100.84 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
2,625.49 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
442.77 |
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
3,068.26 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
206.20 |
0.45 |
205.75 |
2,862.05 |
2,007.04 |
855.02 |
2,625.49 |
1,966.80 |
658.69 |
442.77 |
40.69 |
402.08 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
206.20 |
0.45 |
205.75 |
2,573.95 |
1,718.93 |
855.02 |
2,337.38 |
1,678.69 |
658.69 |
442.77 |
40.69 |
402.08 |
0.00 |
|||
20404 |
检察 |
206.20 |
0.45 |
205.75 |
2,573.95 |
1,718.93 |
855.02 |
2,337.38 |
1,678.69 |
658.69 |
442.77 |
40.69 |
402.08 |
0.00 |
|||
2040401 |
行政运行 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
1,964.93 |
1,718.93 |
246.00 |
1,780.12 |
1,678.69 |
101.43 |
185.26 |
40.69 |
144.57 |
0.00 |
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
205.75 |
0.00 |
205.75 |
568.00 |
0.00 |
568.00 |
516.24 |
0.00 |
516.24 |
257.51 |
0.00 |
257.51 |
0.00 |
|||
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.02 |
0.00 |
41.02 |
41.02 |
0.00 |
41.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.29 |
121.29 |
0.00 |
121.29 |
121.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.91 |
118.91 |
0.00 |
118.91 |
118.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118.91 |
118.91 |
0.00 |
118.91 |
118.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
2.38 |
2.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.97 |
65.97 |
0.00 |
65.97 |
65.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65.97 |
65.97 |
0.00 |
65.97 |
65.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.13 |
50.13 |
0.00 |
50.13 |
50.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
15.84 |
15.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
100.84 |
100.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
1,803.55 |
302 |
商品和服务支出 |
92.93 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
411.37 |
30201 |
办公费 |
22.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
469.50 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
453.63 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
35.13 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
138.70 |
30206 |
电费 |
5.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
61.47 |
30207 |
邮电费 |
1.99 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
10.50 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
63.85 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
142.84 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.56 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
27.07 |
30214 |
租赁费 |
0.21 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
70.31 |
30215 |
会议费 |
0.32 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
20.31 |
30216 |
培训费 |
2.04 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
6.24 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.20 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
39.26 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.13 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
11.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.51 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.01 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
10.55 |
30239 |
其他交通费用 |
0.08 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1873.87 |
公用经费合计 |
92.93 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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|
公开07表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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备注:宿州市人民检察院2018年无政府基金预算财政拨款收入和支出,故此表为空。
第三部分 宿州市人民检察院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3200.17万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计3200.17万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加342.54万元,增长12%,主要原因:一是新增14名聘用制书记员人员经费支出;二是在职人员及离退休人员经费保障有所增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2983.36万元,其中:财政拨款收入2862.05万元,占95.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入121.31万元,占4.1%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2757.4万元,其中:基本支出1982.08万元,占71.9%;项目支出775.32万元,占28.1%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3068.26万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3068.26万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加256.38万元,增长9.1%,主要原因:一是新增14名聘用制书记员人员经费支出;二是在职人员及离退休人员经费保障有所增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入2862.05万元,占本年收入的95.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加329.45万元,增长13%。主要原因一是人员经费保障增加;二是养老保险经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,625.49万元,占本年支出的95.2%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.1万元,增长0.8%。主要原因一是人员经费支出增加;二是养老保险经费支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2625.49万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出2337.38万元,占89.03%;社会保障和就业(类)支出121.29万元,占4.62%;医疗卫生及计划生育支出(类)支出65.97万元,占2.51%;住房保障(类)支出100.84万元,占3.84%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2242.12万元,支出决算为2625.49万元,完成年初预算的117.1%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费支出增加;二是养老保险经费支出增加。
其中:基本支出1966.8万元,占74.91%;项目支出658.69万元,占25.09%。具体情况如下:
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为1263.84万元,支出决算为1780.12万元,完成年初预算的140.85%,决算数大于预算数的主要原因是增加养老金支出及新进人员经费支出。
2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为568万元,支出决算为516.24万元,完成年初预算的90.88%,决算数小于预算数的主要原因是本年有未完成项目支出。
3. 公共安全支出(类)检察(款)查办和预防职务犯罪(项),年初预算为50万元,支出决算为41.02万元,完成年初预算的82.04%,决算数小于预算数的原因是财政经费追减。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为118.91万元,支出决算为118.91万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为2.38万元,支出决算为2.38万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算数47.73万元,支出决算为50.13万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的原因是决算数含上年结余医疗支出。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算数15.84万元,支出决算为15.84万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数一致。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为151.34万元,支出决算为75.25万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的原因是支出用上年结余的其他资金安排。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为24.28万元,支出决算为25.6万元,完成年初预算的105.43%,决算数大于预算数的原因是部分干警提租补贴调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1966.8万元,其中人员经费1803.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费92.93万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年宿州市人民检察院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,宿州市人民检察院机关运行经费支出92.93万元,比2017年增加8.89万元,增长10.58%,主要原因是机关运营成本增加及扶贫力度加大。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,宿州市人民检察院政府采购支出总额185.14万元,其中:政府采购货物支出47.7万元,政府采购工程支出102.84万元、政府采购服务支出34.6万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,宿州市人民检察院共有车辆10辆,其中:执法执勤用车10辆;单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。
2018年度,宿州市人民检察院未进行预算绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。