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宿州市民委(宗教局)2018年部门决算

来源:市民委(宗教局) 浏览量: 发表时间:2019-09-27 09:04 编辑:民委

原宿州市民委(宗教局)2018年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20199

 

 

 

第一部分宿州市民委(宗教局)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宿州市民委(宗教局)2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宿州市民委(宗教局)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿州市民委(宗教局)2018年度部门决算情况

 

第一部分宿州市民委(宗教局)概况

一、部门职责

()、市民族事务委员会主要职责。
   1、贯彻执行国家民族工作的方针政策和法律法规,组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究,提出有关民族工作的政策建议。
    2
.拟定民族工作地方性法规规章实施细则,负责督促检查落实情况,保障少数民族的合法权益,联系民族聚居地区、指导民族区域自治法的贯彻落实工作。

 3.负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统民族工作进行业务指导。

4.研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族聚居地区社会稳定工作,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。

 5.负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

   6.研究分析少数民族和民族聚居地区经济发展、社会事业方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族聚居地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。

   7 .负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作,承办市政府民族团结进步表彰活动。

 8.管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

9.参与涉及民族事务的对外宣传工作。

10.参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部、协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

11.承办市政府交办的其他事项。

()、市宗教事务局主要职责。

 1.贯彻执行国家宗教工作方针政策和法律法规,拟定宗教事务工作规范性文件,制定有关政策措施并推动落实,负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作。

 2.研究宗教理论和宗教现状,负责宗教动态和信息的汇总、分析,提出处理宗教领域问题的政策建议。

3.依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。

4.指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

5.指导县、区政府宗教事务部门依法履行管理职责、处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

6.负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

7.负责宗教方面的外事归口管理工作,协助省局和有关部门做好组织、指导宗教界对外和对港澳台的宗教交往活动,参与涉及宗教对外宣传工作。 

8.承办市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市民委(宗教局)2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较无变化。

纳入宿州市民委(宗教局)2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市民委(宗教局)本级

 

 

 

 

第二部分 宿州市民委(宗教局)2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:民委

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

245.30

一、一般公共服务支出

190.95

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

13.35

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.33

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

10.85

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

20

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

245.30

本年支出合计

242.48

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

0.93

     年末结转和结余

3.75

 

总计

246.23

总计

246.23

收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02

部门:民委

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

245.30

245.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

193.77

193.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

169.77

169.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012301

  行政运行

107.04

107.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

55.73

55.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

  一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012404

  宗教工作专项

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012499

  其他宗教事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.09

13.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.09

13.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.85

10.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.85

10.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7.85

7.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:民委

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

242.48

135.75

106.73

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

190.95

104.22

86.73

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

166.95

104.22

62.73

0.00

0.00

0.00

2012301

  行政运行

104.22

104.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

55.73

0.00

55.73

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

2012402

  一般行政管理事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2012404

  宗教工作专项

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2012499

  其他宗教事务支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

13.09

13.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.09

13.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

10.85

10.85

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

10.85

10.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

7.85

7.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:民委

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

225.30

一、一般公共服务支出

190.95

二、政府性基金预算财政拨款

20.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

13.35

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.33

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

10.85

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

20.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

245.30

本年支出合计

242.48

年初财政拨款结转和结余

0.93

年末财政拨款结转和结余

3.75

一般公共预算财政拨款

0.93

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

246.23

合计

246.23

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:民委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.93

0.93

0.00

225.30

138.57

86.73

222.48

135.75

86.73

3.75

3.75

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.93

0.93

0.00

193.77

107.04

86.73

190.95

104.22

86.73

3.74

3.74

0.00

0.00

20123

民族事务

0.93

0.93

0.00

169.77

107.04

62.73

166.95

104.22

62.73

3.74

3.74

0.00

0.00

2012301

  行政运行

0.93

0.93

0.00

107.04

107.04

0.00

104.22

104.22

0.00

3.74

3.74

0.00

0.00

2012302

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

55.73

0.00

55.73

55.73

0.00

55.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

0.00

0.00

0.00

7.00

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20124

宗教事务

0.00

0.00

0.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012402

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012404

  宗教工作专项

0.00

0.00

0.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012499

  其他宗教事务支出

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

6.00

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

13.35

13.35

0.00

13.35

13.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

13.09

13.09

0.00

13.09

13.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

13.09

13.09

0.00

13.09

13.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.26

0.26

0.00

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.26

0.26

0.00

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

7.33

7.33

0.00

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

7.33

7.33

0.00

7.33

7.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

5.50

5.50

0.00

5.50

5.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

1.83

1.83

0.00

1.83

1.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

10.85

10.85

0.00

10.85

10.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

10.85

10.85

0.00

10.85

10.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

7.85

7.85

0.00

7.85

7.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:民委

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

102.59

302

商品和服务支出

21.25

310

资本性支出

0.12

30101

  基本工资

27.32

30201

  办公费

3.33

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

19.74

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.12

30103

  奖金

13.59

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

1.65

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

18.26

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.65

30207

  邮电费

3.31

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.63

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

1.63

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.46

30211

  差旅费

1.98

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

7.85

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

5.81

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

11.80

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

11.61

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.14

30217

  公务招待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.81

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.05

30239

  其他交通费用

10.80

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.01

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 0.00

 

 

 

人员经费合计

114.38

公用经费合计

 21.36

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

229

其他支出

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分宿州市民委(宗教局)2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计246.23万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计246.23万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加10.17万元,增长4%,主要原因:增加省少数民族运动会专项等民族工作经费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计245.3万元,其中:财政拨款收入245.3万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计242.48万元,其中:基本支出135.75万元,占56%;项目支出106.73万元,占44%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计246.23万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计246.23万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加10.17万元,增长4%,主要原因:增加省少数民族运动会专项等工作经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入225.30万元,占本年收入的91%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加8.7万元,增长4%。主要原因一般公共服务支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出222.48万元,占本年支出的92%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少12.65万元,下降5%。主要原因退休减人。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出222.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出190.95万元,占86%;社会保障和就业(类)支出13.35万元,占6%医疗卫生与计划生育支出(类)支出7.33万元,占3%住房保障(类)支出10.85万元,占5%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.73万元,支出决算为222.48万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因:一般公共服务支出增加。其中:基本支出135.75万元,占61%;项目支出86.73万元,占39%。具体情况如下:

1一般公共服务(类)民族事务(款)行政运行(项)。年初预算为105.2万元,支出决算为104.22万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约继续执行八项规定。

2.一般公共服务(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为59万元,支出决算为55.73万元,完成年初预算的94%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约继续执行八项规定。

3. 一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元,决算数大于预算数的主要原因是追加民族类专项经费用于城市少数民族服务站建设等。

4. 一般公共服务(类)宗教事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数和预算数持平。

5.一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项),年初预算为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%

6一般公共服务(类)宗教事务(款)其他宗教事务支出(项)年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为13.09万元,支出决算为13.09万元,完成年初预算的100%

8. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为0.26万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的100%

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为5.5万元,支出决算为5.5万元,完成年初预算的100%

10. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为1.83万元,支出决算为1.83万元,完成年初预算的100%

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为7.85万元,支出决算为7.85万元,完成年初预算的100%

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出135.74万元,其中人员经费114.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费21.36万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入20万元,本年支出20万元,年末结转和结余0万元。

(一)其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项),年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是增加用于省少数民族运动会的专项经费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,宿州市民委(宗教局)机关运行经费支出21.36万元,比2017年减少2.59万元,下降14%,主要原因是退休减人。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,宿州市民委(宗教局)政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20181231日,宿州市民委(宗教局)共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿州市民委(宗教局)2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2018一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

5.6

0.06

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

5.6

0.06

公务用车购置及运行费

0

0

  其中:公务用车运行维护费

0

0

        公务用车购置

0

0

                                     







二、2018一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市民委(宗教局)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.6万元,支出决算为0.06万元,完成预算的1%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约继续执行八项规定。

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市民委(宗教局)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.06万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元。 2018年宿州市民委(宗教局)因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。经费使用严格按照《宿州市规范因公出国境管理办法》(宿外事组办[2014]1号)等相关规定执行。

2.公务接待费年初预算为5.6万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的1%,主要原因是厉行节约继续执行八项规定。2018年宿州市民委(宗教局)国内公务接待共1批次(其中外事接待0批次),10人次(其中外事接待0人次)主要是用于业务工作开展。经费使用贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行[2015]4号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元。2018年没有安排公务用车购置费及运行费2018,宿州市民委(宗教局)机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

因机构改革,原网站已关闭,历年公开内容可在市政务公开网站查询。

2018决算公开表.XLS                      

 

 

       

 

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